岗位职责:1、认真执行《会计法》、行业《财务制度》、《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。2、负责审核采购业务,检查进项发票,按规定审批并支付货款。3、做好进项发票的认证工作。4、复核整理采购付款等单据。5、做好记账凭证和明细账的登记工作。并登记手工“预付账款”明细账,“预付账款”明细账按代理商设置(交款未提货),及时核对余额,保证账账相符,并定期与代理商商进行余额核对。6、负责审核销售业务,检查有关收款、销售凭证。7、复核整理销售收款等单据。8、办理现金收付和银行结算业务。9、登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,保证账实相符。10、负责保管好库存现金和各种有价证券。11、保管有关印章、空白收据和空白支票。12、遵守开票工作流程,按规范操作。13、严格收款工作流程,认真核对,防止差错和损失。14、恪守盖章工作流程,及时检查核对应收账款,把好财务第一关。15、完成上级交办的其他工作。
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